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中共乌拉特前旗委员会组织部2018年部门预算公开报告

乌拉特前旗政府门户网站 2018年05月18日 编辑: 来源:中共乌拉特前旗委员会组织部

中共乌拉特前旗委员会组织部

2018年部门预算公开报告

 

一八年五月十八日

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2018年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、绩效目标设置情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  2018年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表


第一部分  乌拉特前旗组织部概况

 

一、主要职能职责

1、研究和指导全旗党的组织建设,探索各级党组织的设置和活动方式;主管全旗党员的管理和发展工作,指导全旗党的建设的理论研究。

2、全面做好管理的干部和部管干部的管理工作,加强领导班子建设。做好干部的选拔、任免、推荐、培训教育、考核、交流、调配、监督、诫勉、离退休和后备干部工作。研究干部队伍建设和干部人事制度改革,加强宏观管理和指导。做好干审工作,处理好干部党龄、工龄、工资,参加工作时间等问题。

3、负责旗重点企业领导班子建设和领导人员管理工作,保证党的路线、方针、政策和旗委的有关决定在企业的贯彻落实;负责旗重点企业党的建设和思想政治工作;监督检查企业领导人遵纪守法、廉洁自律情况。

4、负责全旗党政领导班子和领导干部实绩考核工作的宏观指导;对苏木镇、旗直党政领导班子和领导干部进行实绩考核。

5、研究制定旗干部队伍建设的有关政策、规划、制度,组织落实选拔中青年干部工作,负责对后备干部的培养和管理工作。

6、研究和指导全旗党的组织制度和干部人事制度的改革,制定或参与制定旗组织、干部、人事工作的重要政策和制度;负责旗党群编系统的有关单位参照实施《国家公务员暂行条例》工作。

7、负责全旗组织工作和干部工作的督促检查,及时向旗委、市组织部反映重要情况并提出建议。

8、主管全旗党员干部教育工作。研究制定教育培训的政策、规划;宏观管理和组织实施对旗委管理干部、中青年干部的培训;组织指导、检查全旗党员干部教育工作。

9、负责旗离退休干部工作的宏观管理,制定和参与离退休干部工作的有关政策,并管理旗委老干部局。

10、宏观指导旗党史和组织史的征集、整理、研究、编纂工作。

11、协助自治区、市管理驻旗单位的领导班子和领导干部。

12、制定或参与制定乌拉特前旗知识分子工作的政策规定;检查全旗知识分子工作情况;掌握、管理乌拉特前旗优秀专家和青年科技人才。

13、完成旗委和市组织部交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

纳入本部门预算独立核算单位1个。

(一)乌拉特前旗组织部机构及人员基本情况

本单位财政拨款的行政单位1家。

乌拉特前旗党委组织部机关编制18名,实有人数17人,退休2人,政府买岗4人。

 

 

第二部分   2018年乌前旗组织部预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算213.82万元,比2017年预算增加16.31万元,增长9%,增加主要是按照市委组织部关于贯彻落实《2016-2020年全区组织系统信息化工作规划》实施意见,要求旗委组织部实施大组工网拓展工程,全员接入涉密组织系统专网。

支出预算213.82万元,比2017年预算增加16.31 万元,增长9 %,增加主要是按照市委组织部关于贯彻落实《2016-2020年全区组织系统信息化工作规划》实施意见,要求旗委组织部实施大组工网拓展工程,全员接入涉密组织系统专网。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入213.82万元,其中:一般公共预算拨款收入   213.82万元。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出213.82万元,其中:基本支出155.82万元,占比73%;项目支出58万元,占比27%

主要用于“机构运转、专业活动等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算213.82万元,包括:一般公共预算财政拨款213.82万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类203.06万元,比上年预算数增加37.75万元。主要用于大组工网拓展工程和人员工作、非公有制经费经费

2社会保障和就业类11.76万元,比上年预算数增加 2.95 万元。主要用退休人员工资。

三、无政府性基金预算财政拨款支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算22万元,比上年减少0.6万元,下降3 %。其中:

1、因公出国(境)费用 0  万元,比上年预算数增加(减少)   万元,增长(下降)0   %。增加(减少)

2、公务接待费5万元,比上年预算数减少0.6万元,下降0.12%

3、公务用车购置及运行维护费17万元,比上年预算增加(减少) 0 万元,增长(下降)0   %。其中,公务用车购置  0 万元,比上年预算增加(减少) 0 万元,增长(下降)0   %;公务用车运行维护费 0  万元,比上年预算增加(减少)0  万元,增长(下降)0  %

 第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年,运行经费财政拨款预算5.05万元,比上年增加0.5万元,增长11 %主要原因是人员和工资增加。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2017年末,共有车辆 0  辆。

四、绩效目标设置情况

根据2018年部门预算编制要求,对重点项目预算的绩效目标进行公开。

  

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分  部门预算公开表

附件:组织部.XLS

 

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