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bet87365最快检测中心办公室2018年部门预算公开报告

乌拉特前旗政府门户网站 2018年05月18日 编辑: 来源:bet87365最快检测中心办公室

 

  

bet87365最快检测中心办公室

2018年部门预算公开报告

 

  

 

一八年五月十八日

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2018年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、绩效目标设置情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  2018年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表


第一部分  部门概况

 

根据《巴彦淖尔市委办公厅政府办公厅关于印发<bet87365最快检测中心职能转变和机构改革方案>的通知》(厅发〔201432号)精神,设立bet87365最快检测中心办公室,挂信访局、人民防空办公室牌子,为协助旗人民政府领导处理旗人民政府日常工作的机构。

  一、政府办主要职责

  (一)协助旗人民政府领导同志组织起草和审核以旗人民政府、政府办公室名义发布的公文;组织起草《旗人民政府工作报告》和政府领导讲话等文稿。

  (二)研究各苏木镇人民政府和旗人民政府各部门请示旗人民政府的有关问题,提出审核意见,报旗人民政府领导同志审批。

  (三)根据旗人民政府领导的指示,对旗人民政府部门间的重要问题进行协调,报旗人民政府领导同志决定。

  (四)负责旗人民政府会议的组织准备和审批工作,协助旗人民政府领导同志组织实施会议决定事项。

  (五)负责旗人民政府应急管理和总值班工作,及时向旗人民政府领导同志报告重要情况,协助处理相关事宜。

  (六)负责旗人民政府机关事务管理等工作,提供后勤服务保障。

  (七)对旗人民政府公文、会议决定事项及旗人民政府领导同志有关指示的执行落实情况进行督促检查和跟踪调研,及时向旗人民政府领导同志报告;对由旗人民政府系统承担的人大代表建议、政协委员提案工作进行组织和指导。

  (八)负责政务信息的采集、整理、传递等工作,为旗人民政府领导同志决策提供参考。

  (九)负责旗人民政府各类文件、会议材料的蒙文翻译工作。

  (十)对旗人民政府系统政务公开工作进行管理、督促和检查;负责办理规范性文件和各部门规范性文件的备案审查,做好依法行政和行政复议工作。

  (十一)负责办理因公出国审批、外事接待和侨务工作。

  (十二)负责指导、监督全旗政务信息公开工作。

  (十三)承担与履行职能相应的责任。

  (十四)承办旗人民政府和旗人民政府领导同志交办的其他事项。

  二、政府办内设机构及二级单位

  根据上述职责,旗人民政府办公室设6个内设机构,分别为秘书室、法制办、翻译室、文书室、信息室、旗人民政府应急管理办公室(旗人民政府总值班室),行政编制39人,事业编制35人,离退休45人,遗属8人。乌拉特前旗机关事务管理局为二级单位,事业编制3,退休1人。

(二)本部门所属单位设置

纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

单位情况表

                                         

单位代码

单位名称

单位性质

003003

乌拉特前旗机关事务管理局

事业单位

 

 

 

 

第二部分   2018年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算1687.4万元,比2017年预算减少1076.04 万元,下降38.95 %,减少主要是由于压缩各项开支。

支出预算1687.4万元,比2017年预算减少1076.04万元,下降38.95 %,减少主要是由于压缩各项开支。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入1687.4万元,其中:一般公共预算拨款收入   1687.4万元,占比100 %;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0 %;事业收入0 万元,占比0 %;事业单位经营收入0 万元,占比 0 %;,其他收入0万元,占比0 %;上年结转0万元,占比0 %,用事业基金弥补的收支差额0 万元,占比0 %

…………………………………

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出1687.4万元,其中:基本支出892.18万元,占比52.87 %;项目支出795.21万元,占比47.13 %;事业单位经营支出 0万元,占比0 %

主要用于“机构运转、工作需求”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算 1687.4 万元,包括:一般公共预算财政拨款1687.4万元,政府性基金预算财政拨款 0 万元,上年结转 0 万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类1433.51万元,比上年预算数减少1075.32万元。主要用于日常工作运行

2社会保障和就业类247.89万元,比上年预算数增加21.68万元。主要用于退休人员工资等。  

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

无政府性基金财政拨款

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算224万元,比上年减少10万元,下降4.27 %。其中:

1、因公出国(境)费用 0 万元,比上年预算数增加(减少)   万元,增长(下降)0 %。增加(减少)主要是由于……。

2、公务接待费192万元,比上年预算数增加34 万元,增加 21.52 %

3、公务用车购置及运行维护费32万元,比上年预算减少44万元,下降57.89 %。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0 %;公务用车运行维护费32 万元,比上年预算减少44 万元,下降57.89 %。减少主要是由于公务用车车辆减少。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年,运行经费财政拨款预算20.13万元,比上年减少20.54万元,下降2%主要原因是压缩各项开支。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算 0 万元,政府采购工程预算0 万元,政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2017年末,共有车辆13辆, 其中:机要应急车辆0辆等,单位价值200万元以上大型设备0台(套)等。

四、绩效目标设置情况

根据2018年部门预算编制要求,对重点项目预算的绩效目标进行公开。

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  部门预算公开表

附件:bet87365最快检测中心办公室预算公开.xls 

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