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乌拉特前旗委员会统一战线工作部2018年部门预算公开报告

乌拉特前旗政府门户网站 2018年05月18日 编辑: 来源:乌拉特前旗委员会统一战线工作部

 

  

 

乌拉特前旗委员会统一战线工作部

2018年部门预算公开报告

 

  

 

一八年五月十八日 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、 主要职能、

二、 职责

三、 机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2018年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、绩效目标设置情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  2018年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表


第一部分  部门概况

 

一、主要职能

(一)部门职能

旗委统战部是旗委主管统一战线工作的职能部门,是旗委在统战工作方面的参谋和助手。主要工作范围和对象:民主党派成员、无党派人士、党外知识分子、少数民族人士、宗教界人士、非公有制经济人士、新的社会阶层人士、出国归国留学人员、香港同胞澳门同胞、台湾同胞及在其大陆的亲属、华侨归侨及侨眷、其它需要联系和团结的人员

(二)部门主要职责

1、组织贯彻执行党的统战工作方针、政策,深入调查研究;向旗委反映情况,提出开展统战工作的意见和建议。

2、负责联系各民主党派和无党派代表人士,通报情况,反映其意见和建议,推荐其参政议政和民主监督作用。

3、负责协调督促、检查民族宗教政策贯彻落实;联系少数民族和宗教界人士;协助有关部门做好少数民族干部培养、选拔工作;协助有关部门打击邪教和境外宗教敌对势力分裂祖国活动。

4、联系海内外工商社团组织及代表人士。

5、开展以促进祖国统一为重点的海外统战工作;联系我旗在台、港、澳地区和海外侨胞中的代表人士,负责指导三胞来访工作;协调和配合有关方面做好我县台胞、台属的有关工作。

6、协调做好人民政协有关工作,推进政治协商和民主监督制度的建立和完善。

7、负责党外人士的培养选拔工作,物色、举荐党外代表人士担任政府及其部门和司法机关的领导职务。

8、负责联系党外各界高中级知识分子,全面、客观反映党外知识分子的情况、意见,配合有关部门贯彻落实党的知识分子政策。 

9、协调统一战线内部的各种关系,指导乡镇党委统战委员开展业务工作,做好台联、侨联等有关社会团体的工作。

10、调查研究并反映我旗非公有制经济代表人士的情况,协调关系,提出政策建议;团结、服务、引导、教育非公有制经济代表人士,积极开展思想政治工作。  

11、承办旗委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

中共乌拉特前旗委员会统一战线工作部不设内设机构

(一)乌拉特前旗统战部机构及人员基本情况

机关行政编制为5名,其中,部长1名,副部长2名,理论研究员2名,工勤编1人。

(二)本部门所属单位设置

纳入2018年部门预算编制范围无二级预算单位

第二部分   2018年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算 116.5 万元,比2017年预算增加15.82 万元,增长15.7%,增加主要是由于人员工资标准提高。

支出预算116.5  万元,比2017年预算增加15.82  万元,增长15.7  %,增加主要是由于人员工资标准提高。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入 116.5  万元,其中:一般公共预算拨款收入116.5   万元,占比100 %;政府性基金预算拨款收入 0  万元,占比0 %;事业收入 0万元,占比0  %;事业单位经营收入 0 万元,占比0 %;,其他收入 0万元,占比 0 %;上年结转 0 万元,占比 0 %,用事业基金弥补的收支差额 0万元,占比 0 %

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出 116.5  万元,其中:基本支出 105.9 万元,占比 91 %;项目支出 10.6 万元,占比 9 %;事业单位经营支出 0 万元,占比 0 %

基本支出 105.9 万元,主要用于人员工资福利支出和商品服务支出,项目支出 10.6 万,主要用于春节慰问统战人员支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算  116.5 万元,包括:一般公共预算财政拨款  116.5  万元,政府性基金预算财政拨款 0 万元,上年结转  0 万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类  77.34 万元,比上年预算数增加11.8万元。主要用于人员工资福利支出。

2社会保障和就业类 39.15   万元,比上年预算数增加  4.01万元。主要用于人员工资福利支出。

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

无政府性基金财政拨款

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算  2.2 万元,比上年减少4.4  万元,下降67 %。其中:

1、因公出国(境)费用  0 万元,比上年预算数增加(减少 0万元,增长(下降)0 %。增加(减少)。

2、公务接待费1万元,比上年预算数减少 0.1万元,下降 0.9 %

3、公务用车购置及运行维护费 1.2  万元,比上年预算减少 4.3 万元,下降 78  %。其中,公务用车购置 0  万元,比上年预算增加(减少) 0 万元,增长(下降)0   %;公务用车运行维护费  1.2 万元,比上年预算减少4.3  万元,下降78  %。主要是由于公务用车由机关事务中心统一管理。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年,运行经费财政拨款预算 2.84  万元,比上年增加0.24万元,基本和上年持平。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额 0万元,其中:政府采购货物预算 0 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2017年末,共有车辆 1 辆, 其中:机要应急车辆1辆等,无单位价值200万元以上大型设备等。

四、绩效目标设置情况

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

       第五部分  部门预算公开表

附件:统战部.XLS

 

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